根据《关于2024年度国有企业内审项目安排的通知》,区国资委于2024年9月2日派遣审计组至公租房公司,召开针对2022-2023年度经营业绩的专项审计进场会议。区国资委副主任沈倩、审计稽查科科长陈艳、新开发集团副总经理陈志伟、财务总监杨骏、公租房公司党支部书记、总经理庄俊燕等出席会议。

作为本次审计组组长,区国资委审计稽查科科长陈艳宣读了专项审计通知,并详细阐述了审计的重点内容及工作安排。她指出,审计组将严格按照工作计划,围绕公司经营管理年度目标完成情况、重大项目执行合规性、购买服务规范性等方面有序推进审计工作,确保按时完成既定审计任务。
随后,公租房公司总经理庄俊燕介绍了公司基本情况,并表态,将全力配合审计工作,及时、准确、完整地提供审计资料,坚决做到不瞒报、不漏报、不错报。对于审计中发现的问题,认真对待、积极整改,绝不推卸责任。公司将以此次审计为契机,提升风险意识,进一步完善内控体系,全面提升风险管理能力;同时夯实基础管理,确保各项工作全流程规范操作,促进公司平稳健康发展。

在会议上,新开发集团副总经理陈志伟表示,要高度重视此次审计工作,真实准确地提供相关信息,并以积极主动的态度全力配合审计组。希望通过此次审计,能够进一步规范公司的经营管理,从而为公司的长远发展奠定坚实的基础。
区国资委副主任沈倩就此次审计工作的开展提出了重要指示。沈倩强调,本次审计将全面审查公司的经营情况,暴露风险隐患,深挖问题根源,为企业的战略决策提供依据。审计组与公租房公司应密切配合,同时要加强审计纪律,互相监督,形成合力,使审计工作顺利开展。
此次审计进场会的召开,标志着公租房公司 2022-2023 年度经营业绩专项审计工作正式启动。相信在各方的共同努力下,此次审计将为公租房公司的健康发展提供有力保障。